这个增值税主表本期应补(退)税额 34栏
老师,公司延期申报预缴了增值税,本期申报28栏填写后,应补退税额为负数。那附加税是按0申报,应补退税额为0,还是计税依据为0,预缴栏次填写预缴的附加税,应补退税额为负数?
老师,我增值税申报表里应纳税额与预交税额不一致,那附加税申报表的计税依据我填哪个?开始我填写了应交税额,但提示没有填写修改依据。
请问哪位老师知道,这个附加税申报表上面写根据应补退税额填写一般增值税。应补退税额在增值税申报表里哪一栏
请问老师无票收入在填写申报表时,增值税及附加税费申报表在哪一栏填写数据呢
老师,请问个税退的手续费,在申报增值税时应填在附表几哪一栏
老师,23年底有申请发票作废,然后退税退到了24年,当时退税做的负数,现在报年报税费及附加是负数报不过去怎么处理?
管理人员的项目提成可以记入管理费用-管理人员职工薪酬吗?
老师,我们公司的采购都没有供应商提供的销货清单,就只有一张发票,这样可以吗
个人代开的劳务发票可以作为经营所得申报吗?或者个人提供劳务哪种形式可以作为经营所得?
老师,工商年报中的税务,那栏怎么填写
老师,那个我2024年的企业所得税预交的时候,用了固定资产加速折旧,但是我现在在汇缴的时候,我不想用了,可以吗?税局在核对表格勾稽的时候会提示出现风险吗?
你好老师,做账的时候税金及附加,和税局那边系统入库的金额不一致,现在报年报的时候想把年报报的和实际交的一致,要怎么调整
老师你们好!2024年开的税票,对方忘记入账,现在要求红冲,从新帮开,像这种情况后期对我们有没有影响,或者说,要怎么做会更好
与个人签订劳务协议,对方提供发票,需要代扣代缴个人所得税嘛?
个人开具增值税普票6万,免什么税?
老师这个应补退税额是指这个申报期实际申报缴纳的增值税吗
申报期实际申报缴纳的增值税 是的,本期应补(退)税额 就是34栏