你好,不行的。不能这样,除非你去修改。
固定资产增加,500万以下的可以一次性加速折旧,税法上是可以一次性扣除,会计上不可以,我看到季度预缴所得税的时候有5月份加入,6月折旧了但是刚好6月要填预缴所得税,那表里面固定资产调减了,但是到了7 8月份的时候不是还要固定资产折旧吗,计入管理费用,这样不是所得税费又减少了吗,做重复了诶?
老师,请问企业所得税表现在不用自己填了是吧,我看已经根据财务报表自动生成了,但是我申报的时候出现风险提示服务,出现提示是怎么回事?资产加速折旧摊销这个表不用报吧
请问下老师,现在不是有政策小于500万的固定资产可以加速折旧一次扣除嘛,我们单位6月买了一台车,十几万,但是今年一直没有销项,一直零申报的,那我下个月预缴企业所得税的时候要不要填加速折旧那个表?
老师,我们23年1季度报企业所得税的时候,加速折旧一次性扣除了几辆车,现在该做企业所得税汇算清缴了,我该怎样填写固定资产折旧这个表呢?
22年的时候有购进一台6080的投影机,当时做账的时候直接计入费用的,在企业所得税汇算清缴的时候也直接进去费用了,23年税审的时候调了这笔先进入固定资产,再进行折旧,填报23年企业所得税汇算清缴风险提示说我未报资产折旧 摊销表,那我是可以不用操作吗
存在负面清单更放法人可以吗?
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
老师你好,我想问一下这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
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请问竞业限制中的补偿金,补偿金是员工工资平均的30%。 比如我基本工资5k,绩效等5w,这个平均工资取5k还是5w
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我现在还没有做汇算清缴的,准备填写资产折旧、摊销纳税调整明细表,然后我就不准备在那个500万以下设备一次扣除那一栏里填写数据了,可以吗?不然以后每年还要调增 我嫌烦。
你好,可以的啊。你正常折旧,正常扣除也可以
那你第一次回复我说 不行,是什么意思
我在预交的时候用了500万以下一次扣除的,就是待会准备做汇算的时候,不想用。有关系吗?
你好,我是说,如果你不去修改之前申报的话,就不能不用。还得继续用。
就是说 我待会再写那个纳税调整的那个表还要继续在500万以下一次扣除的那一栏里,继续填写我之前预交时加速抵扣的金额对吗?
你好,你如果没有去更正之前的申报。 那么你汇算清缴就要继续填入一次扣除的金额。
不写会怎么样啊?
你好,你可以看下学堂的汇算的课程。
我没时间去看呢,老师你回复我下 ,不写会怎么样啊?我其他都会的,就是这个不确定呢,谢谢
说实话,1去学。2随便写,有问题再改。 没有不用学还能直接会的办法了。
随便写,有问题再改?是什么意思
你好,你好可以看看这个图文解说。https://www.sohu.com/a/539504109_120243907
老师 你发的粘结和我问的问题不是同一个问题,数据我会填写,我问的是,我预交的时候填写了,汇算的时候我不想用这个优惠政策了,该补税补税,问可以吗?
你好,可以的。但是有的地方可能会要求去更正申报季度。