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老师,小规模公司,做技术服务的,应该开什么进项,6月暂估费用20万左右,借管理费用—暂估 ,贷其他应付款—预提费用,后面怎么冲减,怎么做账

2023-08-04 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 18:09

你好,对方可以给你开技术服务,或者是咨询服务,或是劳务费的。

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齐红老师 解答 2023-08-04 18:09

借其他应付款,借管理费用负数,这个是红冲。

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快账用户1605 追问 2023-08-04 18:21

你说的主营业务成本不能冲减管理费用吧

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齐红老师 解答 2023-08-04 18:24

可以的,你可以红冲管理费用,然后做主营业务成本。

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快账用户1605 追问 2023-08-04 18:47

怎么写分录呢,开进来的进项技术服务

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齐红老师 解答 2023-08-04 18:50

借其他应付款、借管理费用负数、 借主营业务成本等贷其他应付款。

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快账用户1605 追问 2023-08-04 19:05

结转不是借本年利润贷主营业务成本,没有冲销费用啊

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齐红老师 解答 2023-08-04 19:07

你好,主营业务成本在借方是增加了呀。

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快账用户1605 追问 2023-08-04 19:15

进来的主营业务成本,可以做管理费用

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快账用户1605 追问 2023-08-04 19:18

问题很简单,小规模公司做技术服务的,没有进项6月暂估费用20万左右,做的分录是借管理费用—暂估,贷其他应付款—预提费用,后面我怎么做账冲销管理费用

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齐红老师 解答 2023-08-04 19:21

借其他应付款借管理费用负数 这个就是红冲的。

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快账用户1605 追问 2023-08-04 19:27

按照原来分录,一模一样金额负数,在写一张正数,我知道,想问的是开进来的进项成本可以红冲费用嘛,是不是年底没冲完就要调增

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齐红老师 解答 2023-08-04 19:29

 只要汇算清缴之前发票到了就可以税前扣除

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快账用户1605 追问 2023-08-05 13:53

不是发票不能过年嘛,23年的费用发票,24年开的可以用吗?

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快账用户1605 追问 2023-08-05 13:54

老师冲减管理费用,贷方其他应收款应付款有什么区别嘛,是否都可以冲减费用

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齐红老师 解答 2023-08-05 14:01

可以的,可以使用的。

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齐红老师 解答 2023-08-05 14:01

你本来其他应付款余额贷贷方了,你再充贷方的话,不就越来增加了贷方因为其他应收款它是一个借方余额,你支付出去的时候做的是其他应收款。

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你好,对方可以给你开技术服务,或者是咨询服务,或是劳务费的。
2023-08-04
您好,直接做负数分录就可以
2023-08-05
你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做
2023-08-25
你好,这个后面直接冲销就可以。
2024-05-28
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
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