尊敬的学员您好!先做出口再转内销。 借:主营业务收入--外销收入 贷:主营业务收入--视同内销 贷: 应交税费----应交增值税(销项税额) 借:其他应收款--应收出口退税--增值税 红字 贷:应交税费----应交增值税(出口退税)红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷 其他应收款--应收出口退税----消费税 红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷:应交税费----应交增值税(外销进项税额转出)红字
您好,老师,我们公司是出口退税企业,我们有一笔大蒜业务,出口国外,但是国外客户在国内以个人名义预付给我们公司的钱,这个该怎么记账呀
老师,你好。我们公司出口一批货物到国外,国外的客户委托香港一家公司付货款给我们。付款人不是收货人,这样会不会影响到我们退税?
你好老师,企业收到国外付款的外汇。 但是国外客户不需要我司出口。他们国内提货。 请问账务怎么处理?
老师,您好。收到国外客户订单、但货物直接发给客户在中国国内的终端客户,请问这种方式合法吗?财务上有问题吗? 1、下单和支付货款:国外客户(美金)→我们(人民币)→国内厂家 2、发票/invoice:国内厂家(增值税发票)→我们(INVOICE)→国外客户 3、货物路径:国内厂家→国内客户(不用办理出口手续)
老师,你好,我们是有进出口的生产公司,公司在香港开了一个外汇账户,国外客户付款到香港外汇账户,然后我们要从香港账户转一笔佣金给国外的业务员,剩余的货款我们才结汇进来,我想问一下支付给国外业务员的佣金要需要缴税吗?
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
银行手续费没有需要纳税调整的,需要填写到a105000第23行吗
想要查看企业这个月收入多少增值税专票在哪里查
老师,好。成立上市公司,都要具备那些条件,或者前期都要做那些准备
老师公司推出充5000抵10000的活动,怎么做账啊,客人购买使用
老师,其他债权投资,摊余成本是账面余额减去减值吗?
老师,最近在找工作,有2个工作。您会选哪个。上下班工作时间一样。a 线上烘焙类连锁店总部,向上发展中,21年起步,工资可以,单休,人际关系简单,工作内容主要负责采购流水记账,办公环境一般。离家7公里。 b 新开业的商业街,筹建中,酒店 服装 还有一家,3 4个老板为了节约成本,共同找一个的会计,离家3公里,双休,工资可以。都有保险。
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗?需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚,后续有什么问题,老板说自行承担,可以吗?不然我得丢工作!
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
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发票事宜。向国内提货公司开具?还是开具出口发票?
应该是收到外汇就开给对方单位,不然不一致
老师,如果提货公司,出具证明3方关系。 能否简易处理?
你们公司是保税工厂吗?还是别的企业提货?
不是,我们是制造业。有款玩具,国外客户喜欢,他国内有关联公司。帮他把关,但是货款之类有国外支付。 这样的一个形式。 目前他们准备支付一笔外汇过来,账务上处理,我这边不好确认,所以咨询老师这边。
不出口是没办法结汇的吧,以为是你们保税工厂呢,这样还可以开证明自提。
银行跟海关是独立,所以收外汇不受限制。但是企业税务的处理方式,请教老师。
如果不影响结汇话就按上面的分录处理,至于三方关系的证明看你们自己。
老师的意思,是否我直接按结汇金额开个增值税发票出去给客户就好?
一般不出口就没有产生外汇收入的,但是你又说独立不影响。要不你问问你所属银行能不能。既然他有国内关联公司,可以以这个公式名义购买了