可以不结转。是的,财务报表填列在应交税费科目
应交税费应交增值税期末余额在借方,填财务报表时是填负数吗,进项税额需要转到留抵税额科目,如果转该怎么做分录
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转到哪个科目里面吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师好,什么样类型的公司需要申报工会费?
只有1月资产负债表和利润表,24年到25年1月的总账和明细账,新建账2月开始,管理费用怎么录入期初数据,根据什么录入数据
24年全年工资没有超过6万,没扣过个税,25年一月工资发了8000,算1月工资个税时,怎么扣除是1月收入减60000吗?再算2月个税时是减60000还是减5000*2
老师您好,什么是高新企业?
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
公司是制造企业,1月2月3月生产的很少,但是固定资产折旧额很大。分到产品上,每个产品成本都是2000多一支。但是市场售价才95元一支。还有其他处理方法吗
上个月无票收入多,本月做账发现收入少,开票多,上个月收入有客户后来才要发票,做账可以借方冲上个月的无票收入么?
老师您好:员工李在甲公司上班~交养老和医疗,3月去的乙公司(交养老保险);医疗还是甲公司给交费。乙是甲的子公司。 我想问的是 甲乙公司年初费用扣除5000元我都选的每️扣除,那员工李在甲公司做工资也享用费用扣除5000元,也就是说员工李在甲乙公司同时享受5000元扣除了,员工李在甲公司本月做工资只做他医疗个人承担的156.1元,可以吗
你好,我公司属于一般纳税人购买车开回来的专票能抵扣吗?
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
好的 谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!