同学你好 冲减之后是负数吗 可以
老师,请教个问题,外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金,正确的应该入到管理费用-租金支出,我现在11月份调账,要怎样调呢?我做了:借:管理费用-租金(正数) 借:管理费用-研发费用-租金(负数),但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多,我是哪里整错了吗?
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,我报表这个月管理费用是负数,负了105万,原因是一到三月的工资我都做在管理费用,这个月红冲,把计入管理费用的工资拆开,放入研发费用,销售费用,和管理费用三档,下个月的工资就是销售,研发及管理三档了,请问这个月利润表管理费用为负数可以不,不行的话,怎么办
老师,我在4月份冲减了多计提的工资,然后4月份管理费用结转到本年利润是负数,这个怎么处理?
小规模纳税人个体户能不能做工资啊?会计分录
给工地农民工发工资转账时写工资还是人工费,还是农民工工资?有考勤表,工资发放表,和银行流水,他们的工资是不是就可以不用个税申报了?
提供装饰服务的公司什么时候确认收入,签订合同还是开始施工
我们是一家建筑行业,另外一家建筑行业用我们的资质中了一个采购材料的合同,这个合同里面一部分转包给这个挂靠我们的这个建筑公司可以吗?
我们装饰公司提供服务,先收了部分定金,怎么做账,需要开票吗
有没有公司刚注册,税务登记也做了,前几个月没有报税,后面补报,可以吗
老师,请问有社保的不给发工资,个税怎么申报?
老师你好,我们有一笔债务,今年2月已进行周转,每月都计提了应付利息,现在需要将今年的存量利息周转为本金继续记息,请问这两笔分录怎么入账?存量利息周转后我们之前计提的利息需要冲回吗?我们今年的财务费用怎么计算?需要包含今年之前计提的利息吗!请详解,谢谢
下游客户的税务局给我们税务局发函调,请问我们需要准备哪些资料呢?有经历过的老师吗?
郭老师在吗?我想问下,同样是90元的货,卖方按90元卖是按含税价卖合适还是按不含税价卖合适?2.同样买90元的货,买方按不含税90元卖还是按含税价90元买更合适?