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10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?

2022-01-12 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-12 22:54

银行,借销售费用红字借管理费用

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快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:57

银行是什么意思?这样这笔管理费用不是入两次了吗?我10月份修改后已经入到了管理费用了啊

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齐红老师 解答 2022-01-12 22:58

您好,只有一次银行支出

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齐红老师 解答 2022-01-12 22:58

您好,那您看下具体情况

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银行,借销售费用红字借管理费用
2022-01-12
你好 请问是12月份的时候调整的吗
2022-01-12
你好 请问是12月份的时候调整的吗
2022-01-12
 你好;      你如果涉及了损益科目了。  要管这个自动结转损益的     
2022-04-12
你好,建议反结账修改二零年的,你现在修改2023年的没有用
2023-10-27
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