你好!你当然要入账了。对公收计入银行存款
(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
老师,我工作的房地产公司为什么收到客户房款外账上计入预收账款,而内账上计入其他应付款意思是借售楼部的款,为什么内外帐计入的科目不一样呢?
老师,我们市场的停车费,平时收的都是入公司公户那里收的,公司公户,外账会计那里另外做,钱不入我内账的账户,但是老板叫我也要入账,那我借方入什么科目,其他应收款 吗
老师好!就是我们另外一个公司转我们公户300000元,我能不能先做借银行存款,贷应收账款—公司?后面我们销售出去的车没有收到钱,,钱打入另外那家公司了,现在销售的这笔会计分录能不能冲之前的应收账款?
社保公司承担部分直接计入管理费用社保,还是要区分险种,是不是两种方式都可以
员工加班产生的交通费用,是否属于福利费?
老师 您好我想问下 因管理不善导致存货毁损进项税额转出的问题 假如存货100万 进项税13万 因为管理不善导致30万的存货毁损 那我要转出多少进项税额呢
企业收到一张普票佣金发票,账上记成专用发票,后面税前怎么调整按普票含税价格调整么
平时在舞台上表演,演员应该给公司开什么发票?
老师你好,发现圈出的两条不配单了怎样取消,不在智能配单中出现
老师,满勤30天,单休4天,工资3000 ,3000/26,,是相当于4天没工资的意思吗 ,,,3000/30是相当于4天有工资的意思吗
老师计提工资会计分录
老师开具建筑服务*劳务费 必须取得什么资质吗?还是营业执照有这个经营范围就可以
我是单位财务负责人,报税做账外包代理记账公司了,有一个员工现金开资,不报个税,老板要这样做,我有有什么样的责任?
但是公户的数我都不知道的呀
你好!你要去打对账单啊
我的意思是我的内账一直都没有公户的余额的,上一任会计做了几年都是这样,只有现金余额,到时怎么对得上数
你好!你这个只能给老板说。从月底开始算起。
老师,那公户现在的余额的我怎么样才可以增加到我的内账上
你好!当做借银行存款 贷其他应付款或者营业外收入都行
只有这两种方法吗
你好!内账其实你自己定就好。能给老板说清楚就行