这个有问题的,比如咱是认缴制的,咱们要是没有收到投资款是不进行账务处理的。
你好,老师,我们是新办企业 刚成立一年,现在账上其他应付款贷方挂了100万左右,都是向法人借款的,实收资本为零,可以直接转点做实收资本吗,我们是一人有限公司
老师,请问我们14年7月成立的公司,当时是认缴制的,交给财务公司做账,给我们做成借其他应收某某95万某某5万,贷实收资本100万,后来中途又被财务公司冲了一笔借现金30万,贷其他应收某某30万。现在认缴制都不确认实收资本了,我这边怎么办呢?需要做笔分录红冲实收资本账面余额吗?
你好老师,我的账上一开始实收资本是0,后来实收资本变成100万。当时应该做了一笔分录,借:其他应收款-法人 100万 贷:实收资本100万 所以现在其他应收款金额特别大。 现在税务局要查账,这个有问题吗?
您好,有个账务上的问题可以咨询你吗?20年的会计在实收资本没有实缴的情况下做了一笔分录借:其他应收款--未到账实收资本 贷:实收资本 24年要求实缴实收资本了,法人实缴了实收资本,我应该直接冲其他应收款--未到账实收资本的,但是我没有这么做,。我差错更正了20年的那笔实收资本,我这么做会有什么风险?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
那报表上实收资本就会显示是0,只有营业执照显示是100万 这就是认缴制吗?
是不是认缴制看公司章程的?
老师我的意思是,认缴制的话,只要没收到投资款就不做账,那么财务报表的实收资本就一直是0? 但是营业执照上是可以变成100万的对吗?
你好,实收资本是0是对的,然后营业执照上那个是就是咱注册资本原来填写多少就是多少。
嗯嗯。那比如一开始注册资本是10万。 后边想让注册资本变成100万。但是没有收到投资款。只是单纯的营业执照变成100万,这是合理的吗?
你好 可以 可以变更 的 可以 合理
哦哦,好的谢谢老师。那现在税务局要查账,就等于是当时这笔分录不应该做。这个问题大吗?
这个问题不大,这个咱就属于实际账务处理错误。
那按差错更正处理的话,是应该把当时那笔分录反向冲减就可以了对吗?
做相反的分录就可以了,对的是的。
好哩,谢谢老师
不客气,问题解决,请好评。