你好,这种情况,销售是按3%的征收率减按2%缴纳增值税
我公司为一般纳税人,有专票和普票,请问给某单位开的普通发票,能用购进货物时取得的专票进行进项抵扣吗?换句话说,就是一般纳税人的进项税额能不能抵扣与开具销項发票是专票还是普票以及销售单位有没有直接的联系呢?
老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
请问老师,纳税人销售自己使用过的固定资产,全部可以选择简易计税吗?我记得得看固定资产购置的时间吧?如果购置的时候已经抵扣过进项税了,就不能选择简易了,但是图片这道题,为什么直接用简易了呢?
老师,想问一下,我们现在是一般纳税人了,我们需要进项抵扣销项,是不是我们销售的时候开票得开增值税专用发票才能抵扣呢
请问老师,我们是一般纳税人,如果购进固定资产时候取得的发票是普通发票不能抵扣,用过一段期间之后想把它卖了。我们销售时候可以按3%开票纳税吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
好的,请问可以提供一下是几号文介绍关于这方面的嘛
我们这个是属于不得抵扣且未抵扣的情形吗
你好,我是看考试书籍的内容(没有去看税局的具体文号)
好的,谢谢。可以拍个照片给我吗
你好,请看这个图片
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。