你好!是的,就是这样理解
老师你好,我单位是生产型出口企业,这个月增值税和出口退税系统都申报好了(由于内销占比多,出口退税都没有),现在发现12月出口有300万没开票,可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
老师好!我想问一下,销售出口(正常报关)的产品,都要开出口发票吗?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我们能申请的退税是我司加工生产出口的产品,外采再出口的不能申请退税,那这些外采的成品我们报关出口后,可以不开发票吗?然后我不用这部份产品做进项转出也不申请退税?
老师,你好,我们是生产型出口企业,内销占比大于出口,如果出口货物开具出口发票,不满足退税条件,是不是不需要申报退税呀,这个意思是销售正常开具,但不一定要申报退税?这样理解对吗?
老师,我的意思是出口货物的具体流程是什么?就是出口货物都需要开什么发票?怎么开具这些发票?我现在对出口退税只是大致了解如何计算,但是流程不清楚,整体流程,就是一家企业要和国外的企业合作,具体的流程是什么?
老师您好,下面的这个存货出口税率是0代表,我开国内销售发票的时候是免税就是0税率,但是出口退税率是0,是不是代表我不能退税,由于我们一直都是内销比例大,没有留抵没有退税,这样这个存货对应的进项税额我们还有做进项税额转出吗?(我们是生产企业)
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,他们说的那种单证齐全了,就可以计算免抵退税额,单证齐全是指什么?这些单证从那取数
你好!这个外贸实操老师不太清楚,没有实际操作过。你可以问问别的老师看看