您好,这个是没错的是可以的
有笔视同销售收入的利息收入,小规模纳税人3%在22年免税,账务处理怎么做呢?借:财务费用 贷:应交增值税 借:应交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
老师,小规模纳税人征收率3,现在1交,剩下按2计算出来减免增值税计入营业外收入财政补贴吗,如果是,这个营业外收入需要交增值税吗,老师,你中午好好休息,正常上班后再回复,谢谢了
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
请教一下,小规模纳税人去年免交增值税,收入不含3%增值税,3%计入应交增值税,再转到营业外收入,这样做账对吗?谢谢
老师,您好。昨天听小规模纳税人报税课时,月收入小于10万元可以免交当月增值税。请问所免的增值税额,应该如何做账?比较收到收入时,借:银行存款103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费-应交增值税3;但不用交税的3元增值税如何处理。请老师指导一下,谢谢
全部销售额作为收入可以吗?申报增值税的时候,免税销售额(不含3%)就对不上了是吧
嗯对这个是可以的,没问题的这个