您好,您开票税率是什么
你好老师,咨询一下,我们单位4月底小规模升为一般纳税人,5月1日生效。4月还是按小规模申报缴纳税款,4月含税收入30万,账务处理如下,借:银行存款30万,贷:主营业务收入297029.7应交税费-增值税销项税2970.3,减免2%税率为5940.6元,借,应交税费—应交增值税-减免税5940.6,贷:营业外收入-减免税额5940.6元,还需要做什么分录吗?应交税费这边就不对
老师,假设小规模纳税人收款1000已开票1%的税点,确认收入做账时借:银行存款1000贷:主营业务收入970.87应交税费—应交增值税9.9营业外收入—减免税款19.23这样可以吗?如果直接按1%计算的不含税收入,直接按开票税额1%计算的税额计入增值税,后期报税的时候,这个就会有出入!最后算的收入和账上的不一样,税额也对不上?请问是哪里有问题呢?
老师:现在小规模增值税政策是3%减2%按照1%,减免的2%需要计入营业外收入吗?月度10万或者季度30万以上,按照哪个税率计算增值税?
老师,小规模纳税人征收率3,现在1交,剩下按2计算出来减免增值税计入营业外收入财政补贴吗,如果是,这个营业外收入需要交增值税吗,老师,你中午好好休息,正常上班后再回复,谢谢了
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
百分之一,老师
那就按照1%做账就行 不用体现2%的减免的
就是减免2%,不用计入营业外收入吗老师,
对的 因为你不是按照3%开的 所以不用体现
好的,老师
嗯 ,帮忙给个五星好评