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就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?

2023-07-18 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 11:54

你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。

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齐红老师 解答 2023-07-18 11:54

要是想做分录,就是把前面的分路红冲,然后再按发票入账,两种方法都可以。

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快账用户6316 追问 2023-07-18 11:55

不做什么以前年度损益调整??

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齐红老师 解答 2023-07-18 12:01

损益类科目换成以前年度损益调整,其他的不变。

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你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。
2023-07-18
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
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