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你好老师,统计局报表财务报表,有一栏,应交增值税(本期累计发生额),填的数怎么取呢

2023-07-17 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 11:29

你好; 看你应交税费 累计发生的 贷方金额来写  

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快账用户8590 追问 2023-07-17 11:29

只有增值税吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:32

你好; 不只是是增值税哦; 包括比如所得税;  附加税和房产税  增值税等  

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快账用户8590 追问 2023-07-17 11:36

好的老师,我们这不包括,刚看了一下

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:40

你好;  不包括; 你们填报说明里面说只包括增值税部分吗  

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快账用户8590 追问 2023-07-17 11:40

嗯,销减进项加简易计税

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:43

你好; 那你就 应交增值税 看你未交增值税累计贷方数据    %2B 简易计税的贷方数据合计写  

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快账用户8590 追问 2023-07-17 11:53

好的老师,谢谢啦

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:54

不客气的; 帮到你就好  

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你好; 看你应交税费 累计发生的 贷方金额来写  
2023-07-17
本期累计发生额是填累计数
2023-11-14
同学 应交增值税本期累计发生额是指在一定期限内,企业发生的增值税应纳税额总和,而这些应纳税额是由企业实际发生的销售收入、应税劳务收入和进项税额总和共同决定的。在统计联网直报的财务报表有一栏是应交增值税(本期累计发生额),填写这个数据时需要从实际发生的销售收入、应税劳务收入和进项税额三者入手,实际发生的销售收入是指企业在一定期限内发生的经营活动的实际销售收入,应税劳务收入是指实行外包等劳务收入,进项税额是指企业在一定时期内,按照适当的税收管理制度,在报税时从购进的发票的增值税总额中减除的税额。这三者的总和即为本期累计发生额,可以从企业的账本上获得。
2023-02-22
应交增值税(本年累计发生额)=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款 + 出口退税+简易计税 。
2025-01-13
您好,看你应交税费累计发生的贷方金额来写
2023-08-11
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