借财务费用、手续费, 借应交税费、应交增值税-进项税额, 贷,银行存款。
老师,发放工资的时候有手续费,记账是借:应付职工薪酬 财务费用 贷银行存款 还是单笔记发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款,手续费借:财务费用 贷:银行存款 ?
老师,根据银行回单做了借财务费用,贷银行存款,开回了手续费的专票怎么做账呀?谢谢
老师,我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票,拿到银行手续费发票后,需要怎么做账?
一般纳税人,交银行手续费,借 财务费用-手续费,贷 银行存款,后期银行手续费发票会的是专票,怎么做账
支付银行手续费,借财务费用——手续费,贷银行存款
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
为啥还要在做一次银行存款啊?上次已经付了
您好,您是先做着这个凭证用收到的发票吗?哦,我以为你是直接收到发票呢,那你就可以 借应交税费,应交增值税进项税额,, 借财务费用-手续费。负数