同学您好,您银行是分两笔走账的是吗
老师,发放工资的时候有手续费,记账是借:应付职工薪酬 财务费用 贷银行存款 还是单笔记发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款,手续费借:财务费用 贷:银行存款 ?
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
8月31,该企业因急需资金周转,将上述乙公司交来经其开户银行承兑到其开户银行贴现,贴现年利率为9%,贴现期按实际天数(”算头不算尾”或”算尾不算头”)计算。此项票据贴现不附追索权,贴现得款收存银行会计分录
老师,你好我们之前的注册资金是100w,并且已经实缴到账印花税还没缴,但现在想增资到500w是把之前已经实缴的100万的印花税缴了再增值,还是不缴印花税就直接增值
老师好,想问下我们公司去年年底是亏损的,今年一季度利润表有一点点盈利,这个月大征期所得税月度申报怎么需要交税呢?去年的亏损为什么没有冲减?
担保费没有付完总价150万,先付75万,待付完再摊销,?担保期2年报
老师开谷类发票需要缴税吗
前任会计入账科目,与二级明细账。我如何跟下去做
想要注册物流运输公司,应该从哪里开始呢?河南濮阳这边
老师,请问我们公司收到劳务派遣公司开的发票,我们怎么做账,需要计提吗?
我们干装修的挂靠到别人公司,所有票据都写的别人单位给别人,请问跨区域装修我们需要办外经证还是被挂靠单位办理?
老师!您好!在建工程期间,前任会计没有把固定资产分出来!都是和工程项目放到一起了!最终转入固定资产了,我现在想要重新盘点资产,老师可以出一个意见吗
是的,工资扣一笔,手续费扣一笔
那还是分开做比较好
也可以所有的手续费的一起做
那就是月底的时候所有手续费做一笔是吧