您好, 汇算清缴补缴所得税的会计分录 1、计提应补缴的企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 2、缴纳补缴的所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款 3、结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
企业所得税汇算清缴,需要补缴税款,怎么做分录?
老师企业所得税汇算清缴需要补税的会计分录怎么写?
老师,汇算清缴后需要补缴企业所得税需要计提吗?计提的分录是怎么写
汇算清缴需要补缴企业所得税怎么写分录
汇算清缴,补缴2022年企业所得税,分录怎么写
我找家权老师回答问题谢谢啦
我公司2024年开了两张票面金额为合计七十多万的服务费,今年客户说开错了,要重开,可以冲红重开吗?会有什么影响吗?
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
老师,好。公司买卖,没有合同,用交印花税不?就是开发票了。但是没签合同
固定资产提满折旧继续用,当年处理了一台车,汇算清缴 固定资产表应怎么填
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
新入职15天了,岗位销售文员,老板娘要求写近段时间的实践学习,收获情况汇报,总结出来。(表格模式) 怎么弄,有模板吗?
老师继续教育如果断开两年或两年以上是不是之前记录就被注销和查不到呢
老师我税务系统里未交增值税4万,账里以前的会计做了18万,这个怎么调整啊?