借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资77360
11.10日,进行分摊工资。(注:注:视同月末处理)(1)分配本月工资。(2)分摊个人负担社保、分摊个人负担住房公积金与代扣个人所得税。(3)分摊企业负担社保、分摊企业负担住房公积金。(4)按“社保基数”的2%计提工会经费、1.5%计提职工教育经费。怎么做会计分录呢?
公司承担社保1000。个人承担500, 公积金公司个人各承担500 分录:计提社保:借管理费用1000贷应付职工薪酬-社保1000 计提公积金:借管理费用500贷应付职工薪酬-住房公积金500 缴纳:借应付职工薪酬-住房公积金500 其他应收款-个人承担公积金500 贷银行存款 社保同上 分录对吗
根据工资费用汇总表计算(见会计分录2的资料):按2%计提拨付工会经费、按8%计提职工教育经费、按15%计提企业承担的社会保险费、按8%计提有企业承担的住房公积金。计提的会计分录。确认缴纳的会计分录。缴纳个人所得税、社会保险法、住房公积金的会计分录(含个人缴纳部分:个人社会保险费56000元、个人住房公积金56000元、个人所得税2000元)。拨付工会经费(代扣工会会员个人会费1000元)。
计提本月工资 计提本月工资,77360,其中个人承担社保8112,个人承担住房公积金3868,个人所得税51,做相关分录
每个月计提工人工资,计提公司承担的社保,公积金,个人承担的部分还计提吗?老师给我做个完整分录
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
定期定额个体户 开了增值税发票 什么时候缴纳税费
借管理费用工资77360, 贷,其他应收款,个人负担的社保8112, 其他应收款,个人负担的公积金3868, 应交税费,个税51、 银行存款。