你好,学员,按照暂估的 借原材料 贷应付账款-暂估
你好,老师我想问下,去年我们给另外个公司开了一张增值税专用发票十五万多,但对方迟迟不付款怎么办呢?我们这边税也扣了不少,对方估计也抵扣了吧
老师请问2022年购入仓库货架32个合计3200元、计入了固定资产,每月都计提折旧了、但是发票迟迟没到,所以最近联系了对方,对方把3200原路退回了,又给开了另一家的发票3200元、已给打款,请问这该怎么操作做账
购进了货物,款也给对方打过去了,对方就是迟迟不给开专票,怎么做分录?
老师,收到对方货物,钱对公转过去了,对方不给开发票,怎么做账?
老师,刚才看到有个老师讲客户业务未收款,给对方开具了专票,这样客户迟迟不给钱,去起诉对方,因为当时开具了专票这个官司打不赢吗,他说是开具普票可以打赢,不是很理解为什么
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
请问跨省在电子税务局开票报税会有风险预警吗?
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
老师,去年11月份,多计提了一笔折旧费。我是只能在今年调账吗?在1月做一笔,冲回去年11月份多计提的折旧费?
柠檬云固定资产模块是不是只用于计提折旧,不能生成新购入凭证?得手工录入
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了,怎么把账做平了?还能借税金及附加 贷应交税费 城市维护建设税吗
我可是给对方打过钱去了?
借原材料 贷银行存款
就是说借:原材料-暂估 贷:银行存款?
是的,学员,是这样的
那下个月发票来了,我怎么做分录?
你好,学员 借原材料 应交税费应交增值税 贷原材料-暂估
那这个原材料。结转成本的时候,会不会影响啊?因为,原材料有正常的增加,正常的结账减少。还有个就是暂估?
那这个原材料。结转成本的时候,会不会影响啊?因为,原材料有正常的增加,正常的结账减少。还有个就是暂估? 是的,学员,是这样的
是什么,?我是说原材料转转成本的时候,这个原材料暂估。会不会影响结转成本的准确性。??
不会影响的,这个很正常的