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老师您好,2023年小规模企业开具普票按照1%计算增值税,比如开具了30万普票,1%税额为2970.30元,增值税报表上有8910.89的免税额,这个8910.89的免税额是怎么计算的?要做进账里吗?增值税税额2970.30是计入营业外收入吧?

2023-07-13 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 18:31

不含税的金额乘以3%的 做账还是按照1%的2970.3就行

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快账用户7573 追问 2023-07-13 18:33

那2970.30这笔会计分录如下,对吧? 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2023-07-13 18:35

对的,是的,是这么做的。

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不含税的金额乘以3%的 做账还是按照1%的2970.3就行
2023-07-13
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,这里季度收入具体是多少? 
2023-04-11
把多调整的冲回来。借,利润分配未分配利润。贷,应交税费应交增值税 汇算清缴纳税调减
2025-04-12
同学,你30万以内都 是免税的,你只需要填写在免税额那一栏就可以了,
2023-10-12
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