你好,可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据,使得没有退税形成
2017年企业所得税汇算清缴的时候发现多缴了税,需要退税,但是现在公司不想退了,要怎么调整报表才能不退这笔税,而且账还能平。
老师你好,我们现在在做汇算清缴,现在汇算时显示要退税,但我们去年预交的总体算来税负还没达到,老板说不退,那我要怎么调整呢?没有别的需要调整得成本费用
老师,22年我们有一笔采暖费和物业费,不属于公司的费用,在汇算清缴的时候我想给调增,如果调增的话那年度财务报表还用调吗
老师,我公司年度汇算清缴涉及退税,我不想退,但是公司费用少,只有工资费用,我还能怎样调整汇算报表?
假设2023年漏计一大笔费用,调账,调表,调所得税报表,涉及退税,但是呢汇算要补税,怎样把这费用用到汇算,差额补税。主要是税务中那个表体现,这税用到汇算清缴。我想看看那个表
怎么多个银行收入支付明细表格
您好1月员工工资4500元,1月应出勤23天实际出勤22天,请问该员工是扣多少缺勤工资?4500/23*(23-22)是这样吗?
为客户送货的货车的油费,保养费,维修费计入制造费用还是销售费用?
老师请教下合作协议书落款 甲方负责人 乙方负责人 还有日期应该在右边吧
老师是这样的,我公司是制造公司,由于不景气,现库房还有100万的原材料,现在有家公司要收购我家50万的原材料,请问剩下50万的原材料的进项税可以抵扣销售出去50万原材料的销项税吗?
老师分公司不能投标吗
个体工商户填写个人生产经营所得汇算的时候,为什么不让填写投资者6万元扣除?
你好老师,我们新公司一般纳税人1月份开始按小规模做账。1月底的时候有13张专票产有2000元的进项税额。现在这几个月都是零业绩所以就没有未勾选认证。现在虽然是2月份,但是可以把这个2000元的进项税额加到1月份。我直接在快账上做的。加的时候写的:借 应交税费,待认证的进项税额2000,贷 管理费用开办费2000。可是利润表还是没变是70000。利润表之前本月合计费用是7万。记了这笔以后的结转费用贷方是68,000。戴芳还加了一个2000的税额也是本月合计7万。按道理来讲,利润表不是要减2000吗?按道理是68,000吧,但是加了这笔以后还是7万。这个是哪里的问题呢?
老师请问下,做研发折旧费分配时,料工费如何分摊在每个RD上呢?
老师,公司去年12月收到一张业务人员出差住宿专票300元,在电子税务局显示该发票为疑点发票,已做费用全额入账,但未抵扣进项税!可以在发票勾选功能处选不抵扣勾选,这样应该就没风险了吧
数据来源呢?会不会有税务稽查问题?
你好,这个没有来源,因为你是想做到不退税
好的,谢谢老师,我明白了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。