你好。汇算清缴调表不调账,填写在纳税调整明细表的第27行。
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
老师,22年我们有一笔采暖费和物业费,不属于公司的费用,在汇算清缴的时候我想给调增,如果调增的话那年度财务报表还用调吗
我在企业所得税汇算清缴时候 有些费用不合理 我想纳税调增 是在哪张表可以调增呀?还是说我更正22年的财务报表好些?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,我们公司有不能税前扣除的费用,那汇算清缴的时候费用是直接减少还是调增?如果是调增的话是在哪个表填列,怎么填?
老师问一下购买的土地单独核算,再购买的土地上建厂房,请问土地摊销是费用化还是资本化?
老师好,我刚接了一套账,之前的会计做的应交增值税进项税额,销项税额,转出未交增值税期末都有余额,且销项-进项=转出未交增值税,这种情况我需要处理吗?正常如果没有留抵的话是不是这三个都没有余额?
一般纳税人建筑行业简易计税,和开发票递减分录是什么,都需要转未交增值税吗
老师所得税年报都打印出来做账还是需要哪张打哪张
股东买的手表要报销的话,记账记什么?
您好,我们公司签订一个合同,提前给我们打30%的款,把发票开出去,在年中的时候,于是就交企业的所得税,本来是一年的利润下来是不交的,可是现在我们年终也没把利润抵掉,这样一来的话,我起初应该怎么做账
法人名下有AB两个光伏发电公司,并且签了分包合同,b公司没有施工资质,所有的发票都开到a公司了,现在要在a公司往b.公司开票,老板说把所有的款项加起来按三块钱一瓦开票,这是什么意思,进项发票几乎全是材料,为什么按瓦呢,瓦是什么单位
老师,请教一下关于出口退税我们目前操作端碰到的问题。像我们公司不具备自主生产能力,需要委外加工处理。那我们购进一批布料,然后委外加工产生了部分损耗,所以实际出口的数量小于之前的厂商购进的数量,那我们要如何要求厂商开票,才能顺利申请退税呢?谢谢!
个人所得税是职工自己交的,公司负责代扣代缴,那为什么要通过应付职工薪酬来核算呢?并且应付职工薪酬的受益对象又是费用类科目,自己交的个税为啥要把费用算在公司头上啊?
用第一张图片做第2张图片,怎么用透视功能呢
那就是利润表和所得税表利润不一致,没有关系是吗,
你好 是的 可以的 的呢