同学你好 这个是计入营业外收入呀 你按照减半后的金额计提就不用转到营业外了
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
会计分录怎么做呢
那为啥增值税减免计营业外收入呢?
因为这个已经做增值税了
已经做增值税是啥意思呢
贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样做了呀
还是不太明白老师,5月24.客户打款给我们技术服务费80000.,我们公司在6.1号预缴增值税,税务代开了专票。银行扣了增值税和城市建设税,附加税有减半征收,这附加税会计分录怎么写呢?
同学你好 按减半后的金额计提
财务软件里月底计提,和结转损益科目和金额不能修改怎么办呢?
你是多计提了吗 红冲多计提的
点的软件里生成凭证自动生成的
同学你好 你手动红冲多做的
我没做冲红 在结账里面如果不计提附加税,不生成凭证,会影响报表的金额吗?
同学你好 这个不会影响
我计提附加税了,又把附加税专到营业外收入了 ,但结转到本年利润时的时候,两个教育附加金额没抵消呀
我在5月末,做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,我这边关于附加税的分录有落下的吗?
优惠了的还计提了那就冲减多计提的
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,但利润表里附加税还是正常显示
附加税减免的会计分录,计入营业外收入是冲减计提吗?我做了,您说的冲减分录怎么做呢?
同学你好 借应交税费附加税 贷税金及附加 这是冲减 如果要转到营业外 借应交税费附加税 贷营业外收入