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小规模纳税人上季度增值税计算错误,上季度是免征的,差额在这个季度调整过来后需要缴纳吗,因为本季度达到30万元以上了

2023-07-12 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:07

你好;   你这个2季度调整了什么数据的; 有红冲发票这些吗   

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快账用户5987 追问 2023-07-12 11:09

上季度按3%计算的增值税,实际上应该按1%来计算,我把上季度多算的增值税调到主营业务收入去了,那么这部分需要缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:12

你好;       那你应该是会  多缴纳增值税 ; 不应该会缴纳的  

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快账用户5987 追问 2023-07-12 11:15

没有明白什么意思,上个季度销售额不足三十万,是免征的,只是增值税额多算了,然后又结转到营业外收入去了,这个季度我做了主营业务收入调增,增值税调减,然后这个月的主营业务收入余额就多出来这部分了,我在申报增值税时,需要加上这部分吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:19

你好; 意思是你按3%计提增值税; 你实际按1%缴纳; 你减免了2% ; 那么多算的 你转营业外收入去; 你转收入科目去; 会 多缴纳税费的 

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快账用户5987 追问 2023-07-12 11:25

是的,我在这个季度同时也调减了营业外收入科目,只是在申报增值税时,我疑惑不含税收入怎么填写,是只填这个季度发生的,还是要把调增的主营业务收入的金额一起加进去

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:27

你好; 你调整下 分录; 然后修改申报表  (如果已经报了多的收入的  )

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快账用户5987 追问 2023-07-12 11:51

调整分录做到上季度去吗?然后修正上个季度的申报表,对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:58

是的; 在1季度改 ;对的 

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你好;   你这个2季度调整了什么数据的; 有红冲发票这些吗   
2023-07-12
你好,小规模纳税人一季度超了30万,,附加税是需要在上一季度计提的
2023-04-17
上个季度的交的税,不可以退
2023-07-07
你好 应该算上冲红之后的净额来计算整期的销售额  
2020-12-25
借应交税费-应交增值税5649.57 贷营业外收入5649.57 做上面的分录。
2021-01-15
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