你好,一千一万都可以的,反正你也不需要支付。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
你好,老师,一个公司9月份刚成立,现在申报三季度税的时候,客户想做上一个人的工资3000元,请问,三季度报表 贷:应付职工薪酬 3000 那借方是什么,怎么将资产负债表平起来 如果用借:库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那和负债+所有者权益那一列没关系吗,最后不得资产=负债+所有者权益吗
美好 怎么会不等于?
你好 怎么会不等于?
那库存现金比如是1000,左边资产怎么可能等于右边负债和所有者权益
你好,你这个现金是哪里来的?什么业务产生的?如果是借的话,其他应付款如果是你的利润的话,未分配利润。
借贷平衡,这个是规定,这是最基本的。
因为筹建期没有收入,就发生了费用和其他应付款,还有工资
不是可以做个借款吗,你说借1000元或者一万元都可以吗?
你好,借库存现金,贷其他应付款,1000 借管理费用,贷应付职工薪酬1000 只 发生了这两笔业务 货币资金1000, 其他应付款1000, 应付职工薪酬1000, 未分配利润负数1000,你看一下平吧。
可以去学习一下报表编制的课程。