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支付给航天信息的技术服务费应该这么做账吗? 借:管理费用——办公费270 贷:库存现金270二、抵减进项税时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)270 借:管理费用——办公费 -270

2023-07-11 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 17:54

您好 这样写分录正确的

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快账用户6695 追问 2023-07-11 18:50

如果不能抵扣的话第二笔分录是不是就不用做了啊?

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齐红老师 解答 2023-07-11 18:51

是的 不能抵扣的话第二笔分录就不用做了

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快账用户6695 追问 2023-07-11 19:01

直接删除就行了是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:03

对的 直接删除就好了

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您好 这样写分录正确的
2023-07-11
你好!你的分录是对的。
2020-12-04
你好,这个不用结转,直接抵消了
2022-01-05
按照前面这么做就行了。
2021-07-30
您好! 1.     购买时分录 借:管理费用-办公费   贷:银行存款/库存现金 2.抵减税款时 借:应交税额-减免税额    贷:营业外收入
2021-04-29
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