咨询
Q

支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录

2023-04-10 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:12

同学,你好 嗯嗯,可以的

头像
快账用户3291 追问 2023-04-10 09:13

科目余额表期末借方280减免税款在账上 到时怎么冲呢

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 09:15

同学,你好 月末应交税费-应交增值税会结转的

头像
快账用户3291 追问 2023-04-10 09:16

会结转到哪个科目

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 09:24

同学,你好 应交税费-未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
你好这个借:管理费用280贷:银存   按这个做抵减时借:应交税费-减免税款280借:管理费用-280
2021-05-28
1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用
2020-05-21
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
第一个是小规模 第二个是一般纳税人的 小规模增值税没有三级科目
2020-09-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×