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老师,增值税申报表上面应交税费的税金比账务处理上面应该税费的税金多一分钱,账务上面要怎样调整?麻烦告知下

2023-07-09 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 10:50

您好,调整主营业务收入即可

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快账用户7592 追问 2023-07-10 09:36

怎么写分录? 调整了收入,这不跟增值税申报表上面的收入又不一样了吗

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齐红老师 解答 2023-07-10 10:05

您好,您需要按每个发票不含税金额填写纳税申报表收入,不是

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齐红老师 解答 2023-07-10 10:06

不是合计开票计算/(1+税率)

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快账用户7592 追问 2023-07-10 10:43

哎,不明白!能举例说明下吗

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齐红老师 解答 2023-07-10 10:45

您好,是每个发票不含税金额合计做收入以及纳税申报

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您好,调整主营业务收入即可
2023-07-09
你好 你留抵的进项肯定不对。 要么是账上不对 要么就是你申报表不对。 你先要查原因 。知道原因才能调整的
2021-01-19
你好,你们是一般纳税人还是小规模的?你看一下税率有问题吗?
2021-05-17
您好 可以通过营业外收入科目调整 跟申报表一致
2020-12-29
你好,首先要搞清楚为什么账上的应交税费比税务申报的应交税费少,是账务处理错误吗,如果是账务处理错误,那么先冲红原来错误的分录,然后再蓝字做正确的分录。
2022-07-15
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