你好 借:银行存款 贷:固定资产清理
老师,车子折旧完净值剩5000元,报废处理收款2000,那么这个2000这么做分录
老师,汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单
老师,全额事业单位两辆汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单1600元,两辆汽车原值250890元。
报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
已折旧完报废汽车收入2000元,怎么写会计分录呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
1、借:固定资产清理12万, 贷:固定资产12万 2、借:库存现金2000 贷:固定资产清理1769.91 销项税额230.09 3、借:固定资产清理1769.91 贷:营业外收入1769.91 第一步分录有错吗?
有的,你一点累计折旧都没有吗?
原值134750,累计折旧121275,净残值13475
借:固定资产清理 差额部分 累计折旧121275 贷:固定资产134750
结转固定资产净损益的分录是 借:固定资产清理1769.91(还是差额部分金额13475) 贷:营业外收入1769.91
差额你放到固定资产清理损益科目的
可以写下完成的分录吗?
1、将固定资产转入清理, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、发生清理费用, 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、出售收入、残料等的处理, 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4、保险赔偿的处理, 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 (2)净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益//营业外收入
5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出(13475-1769.91) 贷:固定资产清理(13475-1769.91) 最后一笔分录是这个吗?
可以的,你用这个分录的