借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师,车子折旧完净值剩5000元,报废处理收款2000,那么这个2000这么做分录
固定资产一部车折旧完了,折旧表上剩一个净值,账务上要做什么处理吗?然后现在车报废了,怎么做账务处理,分录怎么写?
固定资产买的时候10000元,折旧了2000元,还剩8000未折旧,现在公司卖了5000(收到5000)现金,请问这个固资处置怎么做分录 (分录和金额列一下谢谢)
老师好,我公司现在处理了1辆报废的车辆,折旧已计提完了,现当废品处理,不开发票,货款已到账,请问这个分录怎么做?
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师,如果固定资产清理没有发生费用和税费。是不是就3个分录,第一,借固定资产清理,累计折旧贷固定资产,第二,借银行存款贷固定资产清理,第三,借营业外支出贷固定资产清理?
报废固定资产的收入不需要做营业外收入或者缴纳增值税是吗
最后固定资产清理余额在那一方
净值还有5000,报废收2000,差额3000是损失
那就对的 需要交增值税 第二个分录你没写
借银行 贷固定资产清理 应交税费
税费几个点
报废总体是亏损的情况下,还需要缴纳增值税?
你好,增值税13%,如果你是一般纳税人,附加税12%,印花税万分之三,