借:固定资产清理8000 累计折旧 2000 贷:固定资产 10000 借银行存款5000 贷固定资产清理5000 借资产处置损益3000 贷固定资产清理3000
老师我还有个问题问问你,固定资产5000元,按五年折旧,现在已经折旧了20个月1583.33元,未折旧3416.67元,现在老板要求未折旧的3416.67元两年折旧完,请问这分录怎么做,谢谢
公司买了2万固定资产,已经折旧1.6万,还剩0.4万元没折旧,现在公司做不下去停业了,这个固定资产也没能转手出去,请问还需要做什么会计分录吗?
固定资产买的时候10000元,折旧了2000元,还剩8000未折旧,现在公司卖了5000(收到5000)现金,请问这个固资处置怎么做分录 (分录和金额列一下谢谢)
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
你好,公司一般纳税人现金购买了一台空调6200元,开具专用发票,是不是要作为固定资产入账?那固定资产的分录是不是借固定资产,应交税,贷现金?那请问固定资产是不是需要每个月计提折旧的?分录怎么写?每个月按多少来折旧?能麻烦老师告知一下吗?谢谢。
老师,绿豆芽是免税的吗
老师,个税上,一个上学的小孩,一个月可以免除多少呢,一个60岁以上的老人,可以免除多少呢
老师,如果我5月已报税,发现抵的进项有问题,让对方冲红重开,对我这月报的税没影响吗?会不会后面让我补缴税款?
用于清洁办公室的卷纸,洗洁精,需要转进项转出吗
底下合计是属于啥费用
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
请问老师,电子税务局上修改了23年的财务报表,国家信息公示平台网上的23年年报是否需要同步修改
个税有退税,25年不退24年的费用。 会一直累计吗?还是会清零。
老师,请教个问题,32公斤等于0.032吨,对吗?
老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
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账套没有资产处置损益科目用什么科目来代替
营业外收入或营业外支出