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老师您好,我公司在6月份购进一批图书未开进项发票(对方公司忘记开了,在7月初开出),书已经卖出去了,开了销项发票,那6月的账,这笔该怎么做呢

2023-07-08 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-08 15:55

借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本 贷库存商品 做一个暂估

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快账用户9310 追问 2023-07-08 15:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-08 15:59

不用客气,周末愉快

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快账用户9310 追问 2023-07-08 15:59

等7月份发票收到在冲这笔暂估成本对吗

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齐红老师 解答 2023-07-08 16:02

对的,是的,发票到了就可以了

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快账用户9310 追问 2023-07-08 16:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-08 16:04

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本 贷库存商品 做一个暂估
2023-07-08
你好!如果没有别的进项,进项就是0了
2023-07-14
你好是的,在七月份需要进项转出。
2021-07-06
你好  之前的分录不变 你把错误的发票的复印件和正确的发票均附在之前的凭证后面
2021-06-07
 你好; 你们这个留底进项税 意思不想退税 还是说想退税回来的   
2022-08-11
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