您好,是哪一个方向科目为负数?对方付出还是借方付出。
资产负债表应付账款成负数,我怎么调整
应付账款成负数,我怎么调整
怎么把应付账款负数调整到正数
调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
刚接的企业账套里显示应付账款是负数,但是纳税申报表却是正数,应该是之前会计调整过申报表,这个该怎么把应付账款调整成正数?
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
郭老师您好,工地上买的,是给工人们吃的呀,可以抵扣税款吗?
老师高新技术企业,不是小型微利企业,企业所得税怎么计算
企业所得税汇算清缴账载金额和实际发生额怎么填,12月计提的工资在次年5月之前发放即为实际发生额?
懂孝彬老师在吗,老师在吗
请问老师,单位做账:借管理费用 工会经费1000元 贷 应付职工薪酬工会经费1000元 借 应付职工薪酬1000元 贷 银行存款1000元,用于购买慰问品了,请问老师工会经费正常都是税务端扣的。但是这个是直接走的,请问企业所得税汇算清缴可以扣除么
老师你好,村集体合作社企业所得税汇算清缴有没有什么优惠政策
请问小规模纳税人合伙企业,年初银行存款5000元,其中2000元是上一年结余,3000元是司法局法援案件补贴,那这个贷方记什么科目?
老师,我们24年底有暂估成本和费用,25年取得了发票,然后我们就把原来暂估冲了,做的凭证是借未分配利润红字,按时发票入借未分配利润蓝字,这样调整对吧,我们也不用改24年财报是吧
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应付账款期末在借方,我想调整一下不为负数怎么做账
应付账款借方负数是预付账款的意思。借预付账款,贷应付账款负数。
对,我看错了,等我再重新写分录给你。
借应付账款负数,贷应付账款。
应付账款借方的负数,其实就相当于在贷方政府还是属于应付账款,就用了最后面这个分录。
但是我应付账款都是有三级明细咋弄?
分路一样不变,然后你的二级科目三级科目跟这一样变动就行了。
好的,谢谢!
不客气的,祝您工作愉快。