你好,资产负债表应付账款成负数,需要调整到预付账款栏次填写
资产负债表应付账款成负数,我怎么调整
资产负债表中其他应付款有负数应该怎么调整
资产负债表应收应付是负数怎么调整
请问资产负债表-其他应付款是负数应该怎么调整?
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
老师,一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思?
怎么判断是否应该放弃现金折扣呢,这个比例一般是和哪个比例比较呢?是和银行借款利率比较吗?一直分不清楚呢,可以举个例子说一下吗
老师,公司新成立,里面还没有加入员工,怎么报个税呢
以前年度损益调整和未分配利润怎么做会计分录
老师,我填所有者权益恋动表,第7行,综合收益总额是填当年的未分配利润吗,当年有打实收资本是填第9行,所有者投入普通股吗?谢谢
给员工计算个税的时候,税前工资-五险一金(个人部分)-5000)×适用税率-速算扣除数 这个时候需要考虑员工的六大专项扣除吗(子女教育,继续教育那些?????,工资按月计算发放
第一季度,季报的话,本期数1~3月数据,本年也是1~3月数据,2季度,本期是4~6数据,本年是1~6数据吧
老师:请问我公司准备申请高新技术企业,让从今年开始归集研发费用,请问这样的费用我应该怎么记账?分录怎么做?
员工从公司借款100来万,员工没办法用发票来抵,请问走实交资本可以吗?懂得老师回复谢谢
你好 我们是做室内设计施工的,假如我12月收到客户工程款5万 施工成本票10万 我可以一次性结转施工成本吗 就是前期结转多 后期结转少点
那我可以做什么分录调整
你好,调整的分录是 借:预付账款 贷:应付账款
比如我按银行业务回单付款做分录,前期什么科目都没挂,也没应付和预付,我怎么做分录
你好,我按银行业务回单付款做分录,前期什么科目都没挂,也没应付和预付,那账务处理是 借:预付账款贷:银行存款
比如之前的欠款呢,也没有挂什么科目,我咋做分录
你好,是向其他单位借款形成的欠款吗?
没有向单位的借款,就是货物的欠款,没有挂啥科目呢,
你好,货物的欠款,账务处理是 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
假如我按银行付款单做分录,,我可以借预付,贷应付,借应付,贷银行吗
你好,银行付款单,只需要做一笔这个分录 借:预付账款, 贷:银行存款
假如应收账款成负数咋调整
你好,应收账款成负数,调整分录是 借:应收账款 贷:预收账款
资产负债表那些科目不能成负数
你好,绝大部分不能做负数 可以做负数的有未分配利润
那应交税费成了负数呢
你好,是因为有留抵税额导致的吗?
如果有留底税额的,会出现负数是吗
你好,如果有留底税额,资产负债表的应交税费是会出现负数的