你好,资产负债表应付账款成负数,需要调整到预付账款栏次填写
老师,付了半年房租,给我开了半年的房租发票,必须一次性进费用么,能分摊进费用么
老师,非货币性资产当已账面价值交换的时候,如果有商业实质,视同销售吗,没有商业实质,视同销售吗,要交增值税吗麻烦老师解答
老师,请问什么时候消费税是直接用价款乘以消费税,什么时候是得用用价款/(1-消费税)的计税价格再乘以消费税啊?我有点糊涂
以下全部题目预算会计分录是什么?13,经财政部门批准,将某科研项目的财政拨款结余资金3400元改变用途,调整用于本单位基本支出。14.从本年度收入中按规定比例提取职工福利基金16000元。从本年度非财政拨款结余中提取职工福利基金6000元。使用职工福利基金220000元,款项以银行存款支付。15,经批准从其他单位无偿调入一台机器设备,该设备的账面余额33000元已计提的折旧12000元,账面价值21000元。调拨过程中没有发生的相关税费。
以下预算会计分录是什么?9.与某企业签订合同,为某企业提供专业业务活动,合同价值100000元。签订合同时,收到某企业预付款项40000元,款项已经存入单位的银行账户。履行合同后,收到款项60000元,并确认实现的事业收入100000元。10.业务活动收入按税法规定应当缴纳增值税,通过银行转账缴纳增值税7500元,所用资金为非财政拨款其他资金。11.租用无线网开展业务活动,每年费用为79000元,按合同规定在年末一次性支付。年末,通过零余额账户支付费用79000元。
销售自产应税消费品一批,售价50000元,增值税6500元,收到银行承兑汇票一张,成本23000元,消费税税率10%。老师,请问消费税怎么算
以下分录预算会计分录是什么?7.(1)本月应付业务人员的薪酬为800000元,包括应向职工支付本月工资津贴等590000元和单位承担的社会保险费等210000元,予以计提。(2)代扣应由职工承担的社会保险费92500元,个人所得税22500元。(3)工资发放日,扣除应由职工承担的社会保险费和个人所得税后,实际向职工支付本月工资、津贴补贴等薪酬475000元,通过单位的零余额账户予以支付。8.从零余额账户提取现金24000元,用于向个人支付劳务费。
11月20日销售自产应税消费品一批,售价50000元,增值税6500元,收到银行承兑汇票一张,成本23000元,消费税率10%。分录怎么做
预算会计分录怎么做?3.通过银行转账支付项目管理费6500元,用于支付科研项目结项聘请的专家劳务费。4.根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。5.根据业务发展的需要,以货币资金对X企业进行长期股权投资,通过银行转账支付股权投资款9000000元,取得该企业40%的股权。
进项发票除了叫增值税的,还有是不是进货的入库单和做的分录呢
那我可以做什么分录调整
你好,调整的分录是 借:预付账款 贷:应付账款
比如我按银行业务回单付款做分录,前期什么科目都没挂,也没应付和预付,我怎么做分录
你好,我按银行业务回单付款做分录,前期什么科目都没挂,也没应付和预付,那账务处理是 借:预付账款贷:银行存款
比如之前的欠款呢,也没有挂什么科目,我咋做分录
你好,是向其他单位借款形成的欠款吗?
没有向单位的借款,就是货物的欠款,没有挂啥科目呢,
你好,货物的欠款,账务处理是 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
假如我按银行付款单做分录,,我可以借预付,贷应付,借应付,贷银行吗
你好,银行付款单,只需要做一笔这个分录 借:预付账款, 贷:银行存款
假如应收账款成负数咋调整
你好,应收账款成负数,调整分录是 借:应收账款 贷:预收账款
资产负债表那些科目不能成负数
你好,绝大部分不能做负数 可以做负数的有未分配利润
那应交税费成了负数呢
你好,是因为有留抵税额导致的吗?
如果有留底税额的,会出现负数是吗
你好,如果有留底税额,资产负债表的应交税费是会出现负数的