你好,你们单位收别人的不需要交增值税的,这是你单位的收入,可以免增值税附加税。
我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
收取境外企业中介费,需要缴纳增值税吗?类似帮助境外企业销售产品到境内。
老师你好,我们是保税区内的加工企业,我们现在有一单业务是从境外进料,加工后再境售国外,销售境外商品是退税率为0的商品,请问销售需要申报缴纳增值税吗
一家拥有国际运输服务资质的运输公司在从事境外运输服务的时在境外替国内的客户(一般纳税人)代垫代付了一笔物流辅助服务费用(境外非居民企业),后面需要向境内的客户收取这一笔费用,(按实际汇率转换成人民币1500元),请问如何开票、做账?是否需要缴纳增值税?
调账可以借本年利润贷库存商品吗
2024年10月缴纳了以前年度税金及滞纳金,怎么做会计分录?在四季度所得税申报表中要不要把滞纳金调整出来
某产品全年产强为7200件,该产品的单件库存费用为50元/年,每一次的换产费用为800元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期。(假设全年为360天
初会报名我是专科大数据与会计,报名所学专业有会计学,财务管理,其他我应该选哪个
大数据与会计选会计学还是其他
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
有政策支持吗?
1.中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (1)国际运输服务。 (2)航天运输服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: a.研发服务。 b.合同能源管理服务。 c.设计服务。 d.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 e.软件服务。 f.电路设计及测试服务。 g.信息系统服务。 h.业务流程管理服务。 i.离岸服务外包业务。 j.转让技术。 (4)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 2.境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (1)下列服务: a.工程项目在境外的建筑服务。 b.工程项目在境外的工程监理服务。 c.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 d.会议展览地点在境外的会议展览服务。 e.存储地点在境外的仓储服务。 f.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 g.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 h.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (2)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: a.电信服务。 b.知识产权服务。 c.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 d.鉴证咨询服务。 e.专业技术服务。 f.商务辅助服务。 g.广告投放地在境外的广告服务。 h.无形资产。 (4)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (5)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (6)财政部和国家税务总局规定的其他服务。
是怎么界定完全在境外消费的服务呢?
你给境外企业提供服务 她给你钱 你们签订合同
因为这个服务涉及到对方是销售货物给境内,如果按照免税处理,会不会有什么风险呢?
你好,你有进出口的备案吗?出口的货物需要报关。
不是我出口货物,我只是提供服务,我是境内企业A,给境外企业B提供服务,让他把货物卖给境内的C企业
货物和你单位没有关系,不上。
那我需要去税务局备案吗,还是直接申报免税收入就可以了
需要的需要先备案。