同学你好 按折扣后的金额
老师,我们公司和B公司签了一份30万的合同。B公司只开30万的专用发票给我们。对方给我们提供38万的货物,我们付38万的款给对方。财务这边应该怎么做账?
你好。老师,我们公司购进一批货物,10万,对方当时没给我们开发票也没有发货,当时我们借记预付,贷银行存款,后来他们给我们开进来9万发票,还差10万发票,这个我们怎么做分录入账
老师 我们进一批货30万 然后他们折扣优惠5000元 我们汇款29.5万 但是对方发票还给我们开30万 那我付款和发票金额不等 这样怎么记账
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴,现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款,发票已经开过来。就是假如他们订货10万元,补贴款是3万,然后他们已经开了3万元的推广发票给我们,本来这3万元要付给他们,但他们说拿来抵货款,那就是他们订的这批货再付7万元就可以,我们该怎么进行账务处理
当应交税费未交增值税贷方有0.04,前期遗留下来的,要怎么处理
老师,我今天去预缴外地企业所得税的时候,电子税务局弹出来的窗口是这样的,是什么意思?不需要预缴了吗?我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的
按照税法规定社保费必须计提吗?还是可以发生时直接计入管理费用
请问,新版电子税务局中,放当月红冲发票的步骤,谢谢
你好,请问我公司供货商的往来账把预付款和有时欠的应付都分别设置公司名的二级科目了。由于对方开发票不及时,有时会按照一年的发货金额集中开票,那这样的话我在这两个往来账户里就及时看不到有多少金额的发票没开给我们。现在只能从预付账款余额看出预付出去的余额。我不知道要怎么设置往来账的二级账户用来可以很清晰的看到预付和未开票的各个信息???
老师计提的,借:所得税费用,贷:应交企业所得税。汇算清缴可以扣除吗?
在计算填列处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入时是不是需要将固定资产或无形资产的账面价值加上或减去资产处置损益最后再加上对应的销项税额呢?
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?
培训学校,收学费,走的私账,需要开发票?
请举例说明制造型企业印刷厂怎么核算成本,比如说印一批杂志
但是发票收到的 含税金额是30万
同学你好 那你算成不含税的
不含税的不用算啊 发票里面就是有不含税金额, 我是说银行付款29.5万 发票收到30万 这样还有 借贷金额不相等 要怎么处理
这个要相等呀 不相等怎么行 差额计入营业外
好的 就是要问你不相等怎么处理啊 不然我问啥 哈哈
计入营业外就可以了 嗯嗯 我的意思是借贷不相等提交不了分录