不需要期初余额,只要当期发生额即可
老师,请问2月底从兼职会计把账接过来,建账时只要录入他2月份的科目余额表的期末数据然后做账? 还是需要重新从1月开始录入上年12月科目余额表数据,然后把1-2月的凭证重新做一遍?
行存款购进设备一台,价值50000元。10.从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250元。11.公司接收阳光集团追加的投资款100万元,存入银行。12.以银行存款20000元归还银行短期借款。了、、要求:1.根据长城公司5月1日有关资料开设各有关账户并填入期初余额(用T型账户)。2.根据长城公司5月的经济业务,编制会计分录并记入各有关账户3.结出各账户的本期发生额和期末余额。4.编制长城公司5月的总分类账户本期发生额及余额试算平衡表,进行试算平衡。这是后面的
老师,1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符,经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款,登明细账是按预付账款登的,登总账时按预收登的,该怎么办啊(手工账),报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的
需要把2022年12月份账户期末余额写在2023年1月份T型账户期初,再一起核算,还是总账时直接加上去
老师好!问题比较多,麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利润贷方余额是105万,然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变,上海全部取消核定征收变为查账征收,2023年到2024年3月份亏损8000,现在要注销公司,需要交税吗? 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万,那2023年变为查账征收,那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗? 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢?资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办?如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司,数据怎么填?未分配利润金额
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262