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老师,1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符,经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款,登明细账是按预付账款登的,登总账时按预收登的,该怎么办啊(手工账),报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的

2023-04-10 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:49

你放在本年调整,不涉及损益没有问题

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快账用户9586 追问 2023-04-10 10:23

那期初余额是用上年末的期末余额还是修改期初余额

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:25

同学,你放在本期不改上年期末余额

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快账用户9586 追问 2023-04-10 10:28

那我1月份报表中期初余额仍用上年期末数吧

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:38

对的,同学,是这样的

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快账用户9586 追问 2023-04-10 11:10

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:25

你好,同学,不用客气

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你放在本年调整,不涉及损益没有问题
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您好,那就可能是您系统有问题
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