你好,关键是为什么产生的差额呢?
老师您好,我想请教一下,我们这个季度企业所得税要交的数额有些大,想先少交些,账务上要怎么处理
老师,在未计提所得税的情况下,本年利润贷方有余额,我该怎么处理?
老师,请问以前年度多计提了个人所得税,应交个人所得税贷方有余额,本期怎么做账务处理
老师好,请教一下,所得税年报与计提数有贷方差额,账务怎么处理
请问老师,我们视频施工总包。现在采购商混有个两个选择具体如下:1、含3个点专票单价340元/方,2、含13个点专票单价350元/方。选择那个好一些。
老师,公司公户收到一笔转错的款1000,现在要退回去,需要备注什么吗?
就是我要调一笔账,去年做账是从A项目支出叻,然后现在我要把它调到B项目来支出,现在要怎么调 我用的是政府会计制度
收到税费优惠政策红利账单的数据与实际的有些出入 。这个怎么处理呢
老板现金代付货款怎么入账
非独立核算的分公司注销,报表上应收应付、固定资产、其他应付均有余额,问一下:1、要是把这些科目清0,该怎么处理?2、是否可以把这些债权债务转到总公司来?
老师,我们是软件公司,能收9个点的成本发票么
请问老师,民间非营利组织会费收入需要申报增值税吗?
企业22年属期的所得税汇算清缴是在23年6月办理的,这时企业符合小型微利企业条件。 那么该企业是不是应在23年7月-24年6月时间段享受小微企业六税两费减半征收政策呢?
做汇算清缴的时候,职工薪酬填的是申报金额还是实发工资金额?