你好,可以暂估一些费用,借管理费用贷其他应付款。
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
公司支付辞退员工赔偿金 付款的时候 是备注 赔偿金吗
比如说我注册的承德的公司 收购的话 夏天在承德地区收香菇 冬天在河南地区收香菇 开收购票都用承德的户可以吗
这个题目是不是有问题
汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的
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老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。
老师还有其他的办法吗
你好,收入上你能动吗?
能不做收入的吗 或者是你有成本没有发票的。
收入不能,都是开了票的,成本也都做账了,老板要求先调整一下
那就从费用下手做管理费用。
谢谢老师的建议,我想这样,做个暂估矿产资源使用费,1300万,大概可以减少320万左右对吧老师?
你好,你们时记得有有的话就可以做。