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老师,请问以前年度多计提了个人所得税,应交个人所得税贷方有余额,本期怎么做账务处理

2022-03-10 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-10 10:51

你好,需要缴纳的吗?如果不需要缴纳,是不是多从工资里扣除了?

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快账用户3956 追问 2022-03-10 10:53

老师,是不需要缴纳的,是多计提,少缴纳的时候没有冲掉

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:53

你好,个人所得税你完整的分录是怎么做的?

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:53

应该是你们单位多,扣除了工资,不是多计提了,就是少给人家发了工资。

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快账用户3956 追问 2022-03-10 10:58

计提借:其他应收款-代扣代缴个税 贷:应交税费-个税支付时 借:应交税费-个税 贷:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代扣个税 我前面的会计是这么做的,我做的话是没有打算计提,但看到应交个人所得税有余额,现在不知道要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:59

现在需要支付给个人吗?

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:59

需要支付的做到营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-03-10 10:59

不需要支付的,做到营业外收入。

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快账用户3956 追问 2022-03-10 11:02

如果是多扣的话,在支付工资的时候补回可以吗,补回的话要怎么做

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齐红老师 解答 2022-03-10 11:04

对的可以的借应交税费个税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行。

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快账用户3956 追问 2022-03-10 11:08

好的,老师,请问公账转法人账户的钱可以做提取备用金,借:现金贷:银行存款吗

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齐红老师 解答 2022-03-10 11:09

不可以的,这个应该是借其他应收款或者是其他应付款贷银行存款。

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快账用户3956 追问 2022-03-10 11:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-10 11:10

不用客气,工作愉快。

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你好,需要缴纳的吗?如果不需要缴纳,是不是多从工资里扣除了?
2022-03-10
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷   应交税费-应交企业所得税;  -应交    印花税 ; 这样来处理。  借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-11-25
同学,您好呀,如果确认是多计的个税,那么可以这样处理: 借:应交税费 —— 应交个人所得税 508 贷:以前年度损益调整 508 调整未分配利润: 借:以前年度损益调整 508 贷:利润分配 —— 未分配利润 508 这样处理后,将多计的个人所得税从应交税费科目中冲减,并调整了以前年度的损益,最终反映在未分配利润中。
2024-09-27
您好,借以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交企业所得税(红字)
2021-01-06
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
2022-04-12
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