是6月入其他应收款,7月收到发票再转费用
车保险是6月付的款,发票是七月开的,我入账应该在6月还是7月,我可以在6月就计入费用吗
老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师,6月份确认了费用,7月份才能把发票开出来,7月份收到票可以附到6月份的凭证里么?
老师好。我们给别人付款账期几个月的都有,6月的费用,7月开票了.8月付款。我6月计入成本,要是发票放7月凭证里的话,那我8月份就不能拿发票付款了呀?
老师请教一下 比如我6月中收到的款 6月底给对方开了发票、7月初对方才提货 我这边入账是提货的时候入在7月初。请问6月底开的发票 记账联 应该附在 6月收款的时候。还是7月发货的时候
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?