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老师请教一下 比如我6月中收到的款 6月底给对方开了发票、7月初对方才提货 我这边入账是提货的时候入在7月初。请问6月底开的发票 记账联 应该附在 6月收款的时候。还是7月发货的时候

2023-09-03 23:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-03 23:48

你好,学员,附在7月份发货的

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你好,学员,附在7月份发货的
2023-09-03
你好 ;1内账的话看你老板意思; 是按权责发生制来做账电话; 那么你6月发货; 就应该 6月做 收入结转成本的    ; 7月开票   红冲无票收入   到时按开票做一遍即可 ; 6月做无票收入哈   
2022-07-27
七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数
2021-08-10
你好,冲掉暂估,再按发票入账。采购不涉及收入呀
2021-09-25
同学你好 收到发票计入成本就行了 开出去的发票做收入
2021-06-15
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