对的,是的,是这么做的。
老师,您好!新接手的账,账面上有一辆汽车,如果按月提折旧的话已经早就提完折旧了,但我的上一个财务有5年的时间没有给这台车提折旧,现在我该怎么做才账才行呢?
老师您好 如果固定资产汽车已经折旧完 还再使用的话 账上就折旧不提了 等清理在做账是吧
老师,我在金蝶上做固定资产计提折旧提示本月没有要计提折旧的内容,固定资产已经折旧完了,是不是就不用再做了,折旧完了后还要什么工作的吗
老师 固定资产如果有残值 已经提完折旧 , 后期 继续使用 ,是留下残值后不再计提折旧了就可以吗
请问一下固定资产我已经折旧完了,账面上需要做什么清理科目吗?还是挂帐就好了,后面不折旧就好了
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
现在期末余额 固定资产 39500 累计折旧37525 这个差额是不是就是残值啊
对的,是的,是这么做的。
后期清理的话 分录咋做啊
要是不清理 可以一直这样放着嘛
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 是直接报废了,没有收入,第二个不用做 可以
奥 其实是不是看处理的时候高于不高于残值 这个差额决定营业外收支
对的,是的,是这么做的。