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异常凭证进项税额转出,涉及到的发票是棉花属于农产品,前期做过加计扣除。税局限期申报,加计扣除那块怎么处理

2023-07-06 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 10:39

你好;   那你 到时加计扣除这部分也得转出的;   

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快账用户5462 追问 2023-07-06 10:42

按照发票金额的1%加计转出吗

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齐红老师 解答 2023-07-06 10:44

你好; 是的; 按照这个转出来哈  

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你好;   那你 到时加计扣除这部分也得转出的;   
2023-07-06
您好:这个题ACE正确的
2023-10-25
您好,不用焦急的,把3号申报过的增值税申报表更正申报就好了,附表二做进项税转出我们6月凭证里 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 进项转出后,应交的增值税变化 的,相当的附加税也是要变动了
2024-07-06
同学你好,这个税务部门怎么操作就是税务部门内部的事情哦,你只用按要求来就好了
2021-09-13
这次你你直接认证就可以的,这样子一正一负
2023-02-13
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