你好; 建账的话;先整理期末数据; 同时整理好1-6月累计发生额 去录入才行的
老师:有一个公司的会计交来他们的帐册和资产负债表,资 产负债表上有100多万的现金,贷方是实收资本,但是实际上股东还没有出缴注册资金,所以我想冲他的现金和实收资金,但是我翻了他这几年的帐,没有一笔分录是借现金和贷实收资本的,这样的话又没办法冲,所以他压根做出来的帐都是乱的,他资产负债表上的存货和明细帐上的存货也不一至,这样的话新的一年开始我还要按他给的数据去当期初数据入吗?
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师,我想问一下,我们是电商公司,以前老板只记了一个资金收支流水账,收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账,盘点了现有的资金,商品库存,往来债权债务,还有实收资本,但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办?
老师,我们中途建账,以前的数据都没有了,现在要录入期初余额数据,就知道真实的货币基金,应收应付,库存商品这些,这几个科目对应的分别是什么科目,不然初始建账的话,试算不平衡,你能听懂我的意思吗?我们是自己买的金蝶,做内账,不对外?
老师你好,老板9月收了一个核定征收的个体工商户,现在改成了小规模有限公司(信用编码没有变化),目前只有固定资产盘点的数量明细,其他都没有,收购价格也不是太清楚,建账时初始金额都是0,现在想问下这个固定资产要不要入账,要是入账金额怎么确定?
老师,请问我的报表这样填写可以吗,如有错误,请帮忙指正,谢谢老师
能在电子税局,财务负责人填为法人吗?
会计交接,新任会计扭曲事实,写交接书跟前任会计询问后没有按照原会计的叙述写报告就让领导签了要调帐,关键是把责任全部都甩给前会计了,现在前会计有没有必要高她诽谤
公司营业执照办理下来前够买的固定资产的发票能够入账吗?因为执照还没办理下来,所以发票是开在个人名下的。
q列是公式得来的数据 109-113未被筛选 公式怎么设置 109-113才不能被公式影响
这个是以20台旧的换了20台新的吗
请问税务系统里这个目录从哪里打印,这个不放在备案单证里,放在退税审核里。为什么备案日期比退税日期早,不是说备案日期在退税日期后15天吗?
正常每月有收款回单老板总是不能按月提供,总会跨月跨年度,像这样应该怎么和老板沟通这个事情
刚成立2个月的公司,老板要求做投资利润表,求模板
建筑行业,存在开具简易计税的发票,针对城建税的算法,直接用销项税减去进项税,得出的金额乘以7%减半征收,但是如果是教育费附加和地方教育费附加,就需要销项税减去进项税再加上简易计税的税额合计数,乘以他们各自的税率减半征收?? 想问下这个计算公式是否这样子?
没有数据,以前都没有账
你好; 那你也得整理数据 ;不然你平不了的
我到想整理,两年没有账,我怎么整理
你好; 如果不整理; 你期初不对; 你后期做账 会调增很多数据的 ; 你如果整理不了; 也不知道原因的; 把差异金额 归集到利润分配-未分配了利润 去做平; 之后查到原因调增
嗯,好的谢谢
不客气的; 只能先这样处理 ; 不然你建账都建不了
嗯嗯,把差额归集到未分配利润,我怕影响企业的实际利润
你好; 是的; 先这样归集; 没有其他好点的办法哦 ; 或者是 调整到其他应付款去
嗯嗯,明白了。谢谢
不客气的; 帮到你就好
如果我根据他们以前的资金流水,把以前月份的凭证录入一下。可能利润没有那么准确,但是肯定会比现在的要好,老师,您觉得有必要吗
你好; 可以的; 我是建议你建账 把整理好的期末来录入 和累计金额;如果 笔现在好; 就建议补录的
嗯嗯,明白了,谢谢
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