您好,这个是可以的,可以
老师,我们公司当时为了预交的时候不交所得税,没成本就暂估了很多,也结转成本了,事实上是我们没有货物,也没有票,马上年底了,老板说也开不了这些成本票,那我需要调增的分录怎么做,申报的时候是调增四季度的所得税还是在汇算清缴再调增?调增是填到哪块呢
老师,去年为了不交税,先做了应付暂估,截止汇算清缴的时候一直没有发票进来,汇算清缴时已把这笔费用调减,交税了,现在怎么平帐呢
请教各位老师,去年预提的费用一直没有实际发生,这个月来发票了,需要调整以前年度损益吗?这个账务需要怎么处理的,所得税汇算清缴的时候是不是需要纳税调增的呢
老师,公司支付给个人的项目合作款计入了其他业务成本,未取得发票,在年度汇算清缴时需要纳税调增,缴纳这笔费用的所得税是吗?支付的款项没取得发票有其他风险吗?
老师,去年四季度完本来有利润需要交所得税,可是老板不想交,就先暂估了一笔费用(实际没发生),在今年汇算清缴时候把这笔费用纳税调增了,这样操作有没风险?
专项附加扣除在哪个单位扣,一年内可以更改吗?具体怎么操作?
我问一下,出口企业有财务费用的汇兑损益,这种肯定是没有发票的,汇算清缴的时候也不用调整吗
老师好,我公司主要是以洗选煤炭为主,每月的库存都是人为实地盘点,就是全靠经验去估计,现出现帐面库存比实际库存数少5千多吨,我这呢按盘盈来处理,问这个盘盈的成本怎么确认,是以现帐面成本来确认吗?
老师,我们公司主要是做搭建展台服务的,我们开给对方的票都是,会展服务,那我们的进项可以是会展服务也可以是材料吧,因为我们也确实会买搭建的材料。
财管,资本结构,那一章说负债可以抵税怎么理解
老师:请问,非全日制临时用工,有十几个人员,工资没人,都在5-6百,这种是不是要给这些人员申报劳务费啊?
20万的居间费用,怎么处理最节税,转给个人
老师,从别的公司买材料,在原价卖出去,卖材料的时候需要开票吗?就是我们老板想要买材料的进项
老师,这个地方要选那个
老师您好,等总公司拆借款 入现金流量表什么项目?
可是没有实际发生,凭证后面也没有可以附的原始凭证,没有风险吗?
这个是没关系的,是不影响这个业务的
好的,谢谢老师,那我就放心了
嗯嗯早点休息啊这个