同学你好 工资都发完了吗
往来款暂支给员工500,那个员工离职了,不还了,怎么平账没呢
代缴员工个税发放工资时少扣了0.2元,员工已经离职,工资已经发放完毕了,请问0.2元的账怎么平?可以让那个员工往公户转0.2元吗?还是其他方法
老师,有个员工离职了,离职前借了35000备用金,没有发票报销,也没还款,老板同意,那这笔其他应收款怎么冲平老师
账上有其他应收款,但是员工离职收不回来了。这个是出纳多给员工报销的,但是人家离职不还回来了。这个钱出纳转回来,这样怎么做账
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
发完了,个税也报了
有什么方法吗?
那你就计入营业外支出
这个汇算清缴需不需要调增
同学你好 这个需要调增
那我可以做无票费用进去,汇缴调增吗
同学你好 这个可以的哦