你好; 你可以不开票;但是要 正常做账的; 看是否涉及税费的
老师您好 一般情况下是不是没向对方开票 但收到了对方的款项 这种情况就录入预收账款这个科目 但是现在有个情况就是开票了 但是因为合同的性质属于预收性质 那能先录在预收账款吗
老师,您好,请问发票是开了分公司发票,合同签的是总公司合同,这种情况货款的支付不能在分公司支付吧?合同是不是也要更改成分公司合同?
您好老师,请问甲开票据给乙,能不能以货物质量不合格对抗不付款
老师,您好,建安企业的所得税是按开票金额的老师,您好,我们签订工程施工合同,付款方式是工程开工付合同价款的50%,完工验收合格后付到工程价款的97%,扣留3%作为工程质保金,请问对方可以按合同总价一次性开一张发票给我们吗?
老师你好,开具纸质的发票,收款和复核不能为同一人是吗
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
老师,您好,请问企业审计报告后面注册会计师还有他们的营业执照需要赋码吗
如果是收到的,是不是计入营业外收入
你好;如果不属于价外费用里面的; 就记入营业外行收入